2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、XX XX 工程有限公司 工程有限公司出差管理制度(討論稿) 出差管理制度(討論稿)第一條 第一條 總則 總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理因公奉派出差事項,特制定本制度。 2、本制度適用于公司以及所屬分支機構(gòu)因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第二條 第二條 出差類型 出差類型1、當日出差:出差當日可往返者。(1)當日出差交通費用憑乘車證明(電腦打印票據(jù))實數(shù)支付。(2)當日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報副總

2、經(jīng)理核準按遠途出差辦理。(3)當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由其副總經(jīng)理核準。 2、遠途出差:出差必須在外住宿者。(1)遠程出差交通費用憑乘車證明(電腦打印票據(jù))實數(shù)支付。(2)遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的,須乘坐公共汽車,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其部門經(jīng)理批準后可坐出租車。 3、公務(wù)車輛出差者,公司實報油費、過路費,不再另外報銷交通費;4、出差人員的交通工具

3、除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共汽車為主的原則;單因特急情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可利用空運交通工具。第三條 第三條 出差簽核程序 出差簽核程序一、個人申請出差出差人員應(yīng)提前 2 日辦理出差申請,填寫《出差派遣單, 》并按以下核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行;二、公司指派出差1、由公司部門主管或分處經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)管理及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差;2、指派出差均由指派人填寫《出差派遣單》 ,并按照本制度執(zhí)行出差費用

4、申請、核銷事 項;三、其他規(guī)定 1、出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。 2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。 3、出差人員在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。 4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬部門審核批準;因病或其他不可 抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知其所在部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查證實后批準另給付出差旅費。第四條、出差費用標準

5、及相關(guān)規(guī)定: 第四條、出差費用標準及相關(guān)規(guī)定: 一、出差時間核算 1、出差當日 10:00 以前出發(fā)按 1 天計算;出差當日 12:00 以后出發(fā)按半天計算;出差當 日 12:00 以前返回按半天計算;出差當日 12:00 以后返回按 1 天計算;此處涉及的時間以出差計劃時間為準2、出差期間原則上不得報加班;出差計劃中如實在避不開星期六、星期天或節(jié)假日的,經(jīng) 審核后由其上級批準為安排補休或計加班。二、出差費用核銷程序(一)核銷規(guī)定1、住

6、宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或安排的餐飲費、交通費、 交際費不得重復報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款項外,并視其情節(jié)輕重《獎懲辦法》處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補助、交通費按 3 折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及的報銷費用

7、,如遇特殊情況超支須提前報告總經(jīng)理;7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費用標準的 50%支付; (二)核銷程序1.員工須在出差結(jié)束后 7 個工作日內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并呈交一份《出差報告單》 。(1)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部分不需要發(fā)票) 。(2)填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核準權(quán)限逐級核準: A.:公司經(jīng)理出差報銷單須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。B:業(yè)務(wù)或其他人員出

8、差報銷單須經(jīng)所屬部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。2.財務(wù)部復核程序(1)財務(wù)部人員按照規(guī)定,復核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差派遣單》 、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等。(2)經(jīng)其復核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。(3)對于出差費用的超標部分不得報銷。(4)涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照標準的 6 折支付。3.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:(1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費

9、的支出、報銷工作,其他人員還需簽字證明。(2) 《報銷單》中的補助金額由報銷人根據(jù)“出差費用補助標準”審核。(3)出差期間發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員根據(jù)實際情況 作出說明,確屬公事則按標準報銷。3.所有出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本。 4.借款及報銷原則為:欠款不清,后款不借。第六條 第六條 附則 附則1.本制度由公司辦公室負責解釋。 2.本制度的擬定,修改由辦公室負責,報總經(jīng)理會議研究批準后執(zhí)行。附件:

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